常见问题
用友退回预收款处理步骤 |
发布时间:2021-07-05 00:04:03 | 浏览次数: |
前言:预收了某客户10万块钱,由于某些原因这笔款要退回给客户,那么在用友中该如何处理业务呢?下面以用友T+为例来说明详细的操作步骤。 1.预收了客户10万块,那首先在用友T+系统中得录入收款单,登录系统点击“往来管理”-“收款单”,如图下: 2、打开收款单,业务类型要选择为“预收款”,选择某客户后录入金额10万,如图下: 3、此时要退款给客户,需新增红字收款单,同样打开收款单,业务类型选择为“预收款”,选择相应客户,再录入要冲抵金额负数10万,如图下:
4、点击“往来冲销”-“应收冲应收”,如图下: 5、业务类型选择“预收冲预收”,选择同一客户,“选单”将红蓝预收单选出来,表头【冲销金额合计】录0,点击【分摊】,再【保存】单据即可,如图下:
至此就分享完毕了,建议小伙们收藏并转发,有不明白的小伙伴们可以联系我们。 |
上一篇:用友新年度期初与上年度期末对应不上原因分析 下一篇:用友财务报表打不开原因分析 |
扫一扫关注公众号